P8 E-Dokumenty elektroniczne
Cel
Ewidencja faktur zakupowych przychodzących
- emailem
- pocztą
- cześć faktur jest do dokumentów magazynowych (opcja PZ bez faktury zakupu)
Ewidencja faktur zakupowych wychodzących
- wysłanych emailem
Spotkania
- plan 24.08.2021
1.Funkcjonalności
opcja E-DPOKUMENTY na masterze
- Przegladanie korespondencji ktora przyszla (platforma-api.dbo.mail), skrzynka odbiorcza
- Filip Kaźmierczak (Unlicensed) skrzynka odbiorcza > kolumna czy email istnieje WERYFIKACJA (TAK/NIE) (crm0100master.firm.contact)
- Filip Kaźmierczak (Unlicensed) skrzynka odbiorcza > kolumna nazwa firmy , (crm0100master.firm.firm)
- PRzegladanie korespondencji ktora wyszla
- Filip Kaźmierczak (Unlicensed) korespondencja podpieta pod kontrahenta “E-DOKUMENTY” czyli tutaj na podstawie kontaktow firmy
- Filip Kaźmierczak (Unlicensed) korespondencja podpieta pod fakture sprzedazy , fakture zakupowa ,zamowienie ( jest mail_remote_id)
- Filip Kaźmierczak (Unlicensed) faktura vat wydruk do sprawdzenia tez [zapisz do pliku pdf] w https://support.paanda.io/srs/erp/423-invoice/Wydruk?invoiceid=fac50f52-1aea-eb11-82e0-0690a1809de2&app_name=erp (mozna zoabczyc jak jest an dokuemncie magazynowym)
- Filip Kaźmierczak (Unlicensed) Problem: mail_to moze miec kilka adresow nalezalo by rozbic jest dbo.mail_recipients >> mail_address, mail_id ,mial_address_type ='FROM|TO| , moze to sie odpalic w srsie z lista maila
- Michał Derbin Konwertowanie emaila tak jak tasku na fakture zakupu i obsluge tego w apliakcji ERP > Edokumenty > dokuenty elektorniczne > skrzynka odbiorcza
- Wybieramy typ faktury zakupowej
- Ustawiamy firme na podstawie querystring firmid i firmname, invoicereceivedate
- marcin powinno sie ustawiec remote_id i remote_source i status na 1
- do sprawdzenai skad bieze sie zakladka przetworzone (przetworzone) ustawia si an a1
- data otrzymania faktury zakupowej
- sprawdzenie zbieznosci miedzy tym co ewidencjonowane w TETA albo co monz aautomatycznie wypelnic ponizej sa zrzuty generalnei pokrywa sie to z faktura zakupowa
- Michał Derbin proces realizacji zamowienia faktura zakupowea : wyswietlenei niezrealizowanych zamowien da firmy w fakturze zakupowej Zamowienie (opcjonalnie) bo powinno byc zamowienie doo faktury ?
jestorderlineid i wtedy powinny przepisac sie pozycje z zamowienia na fakture zakupowa- Stworzona procedura [erp].[order_List_DictionaryForPurchaseInvoice]
2. Proces
2.1 Przyjęcie Faktury email z korepondencji elektronicznej
do tabeli mail.mail
Konfiguracja
- konfiguracja skrzynki email wymagany adres np faktury@firma.pl
- ewidencja adresów email z poziomu kontrahenta
- BACKLOG przydało by się oznaczenia ze może przyjmować dokumenty elektroniczne na kontakcie , trzeba by dodać kolumnę firm.contact (isEinvoicingAccepted)
- Dodana kolumna isEinvoicingAccepted do tabeli firm.contact
- Dodane zapisywanie pola isEinvoicingAccepted
- Dodane pole w formularzu dodawania kontaktu
- ZMIANA tabeli firm.contact; srs 912-kontrahent-addContact, który update/insertował dane kontaktu. komponentu v_firm
- BACKLOG przydało by się lepsza edycja (pole edycyjne zajmuje tylko część pola) (firma > lista kontaktów) (v_editable_div)
- Dodany div jako contenteditable jako opcja w column w srs: tinput_text2
- ZMIANA v_editable_div.js i dodanie nowej opcji w kolumnie srs.
- BACKLOG pobieranie danych z globala w edytorze srs (chodzi o wyświetlenie zakładki z zawartością global.xml z możliwością zapisania)
- Dodanie przycisku globals, który przekierowuje do pliku globals.xml w storage.
- ZMIANA v_srs_developer.js
- BACKLOG Wyrzucenie uwagi, że dokonano próby zapisu bez wybrania żadnych pozycji w srs.
- ZMIANA v_srs.js
- BACKLOG problem ze w polu to, cc czasem jest wiele maili nowy typ multi wyświetlanie ? - https://support.paanda.io/srs/erp/116-mail/view
typ timg można by rozszerzyć tak, ze jeśli jest spacja wtedy wyświetlamy kilka obrazków- Dodana nowa metoda getUrlFromArrayMultiple w vue.global.methods, zwraca obiekt z {title i url}
- ZMIANA Zmiana pliku vue.global.methods.js
- BUG? po zmianie credentaili nie można było użyć scm dopiero po restarcie
- BACKLOG przydało by się oznaczenia ze może przyjmować dokumenty elektroniczne na kontakcie , trzeba by dodać kolumnę firm.contact (isEinvoicingAccepted)
Proces:
1.Przechodzimy do opcji e-dokumenty (skrzynka odbiorcza)
- BACKLOG wyświetlenie ile nieodebranych i uruchomienie pobieranie probuje opisac navigation.json
2.system klasyfikuje czy korespondencja pochodzi od zarejestrowanego adresu email (pojawia sie inforamcja bezpieczny)
3.Otwieramy emaila
- marcin BACKLOG przy wejściu do maila jest mail od taska
- załączniki się nie pokazują
- załączniki są zdublowane
- pobieranie moglo by miec nazwe zalacznika
4. Konwertujemy na fakturę zakupu ,
- Michał Derbin mail powinien zostać powiązany przy zapisie faktury
- Michał Derbin Podgląd pdf w trakcie wprowadzania faktury
- Dodany przycisk umożliwiajacy podglad plików (ikonka dwóch kolumn w nawigacji srs) UWAGA! Dostępny jest tylko wtedy, kiedy type commands zaczyna się od v_ !!
- W komponencie plik możliwość podgladu pdf.
- przy przetworzonych wysweitlony numer faktury zakupu i link
- Michał Derbin v-navigation nie wyświetla sie notification jesli jest path (submenu), sprawdzic czy w submenu sie wyswietlahttps://github.com/paanda-io/paanda-docs/blob/master/ui-js-api/components/v-navigation.md
- marcin dashboard z informacja ile zatwierdzonych dokumentów magazynowych z podizałem na magazyny, spredaz zamowienia
- marcin nie działa wprowadzanai faktury
- marcin dodawanie zalacznikow podczas wiazania z faktura zakupu
- znormalizowany [dbo].[mail] (name,bytes,hash,extension
- dokumentacja https://github.com/paanda-io/paanda-docs/edit/master/core-api/mail-incoming.md
- do poprawienia inne komponenety ktore wyswietlay zalaczniki bo zmienila sie struktura zalacznikow mail [dbo].[mail] (name,bytes,hash,extension
- Wysłanie Faktury
- konfiguracja skrzynki
- System klasyfikuje
- System klasyfikuje czy adres email jest poprawny i beczpieczny , wpisany w kontaktach danych firm
- System
- W platformieERP są faktury zakupowe należy zweryfikować zgodność tego co w teta z fakturami zakupowymi
- Wstępne księgowanie
Dokumentacja techniczna
Step1. zaopatrzenioweice wystawia Zamowienie zakupu
Step2. Przyjmuje PZ (realizuje zamowienie)
Step3. Faktura zakupu realizuje pz
ScreenShoty z ewidencji WRD ( wstępna rejestracja dokumentów)