Skip to content

4001-20 Generowanie raportu faktur zakupu wg. wybranych parametrów.

  1. Wybierz opcję "RAPORTY" > "372 ZAKUP - PŁATNOŚCI". (rys a1 punkt 2)
  2. W nowym oknie system wyświetli możliwość wygenerowania listy faktur z danego zakresu dat (domyślnie ostatnie 3 miesiące) wg. wybranych parametrów (typ faktur:np. FZ, FZI, FZW, odbiorca, płatnik, kwota BRUTTO OD... BRUTTO DO, kraj, status faktur: szkic, zatwierdzone, zapłacone/niezapłacone, ilość dni po terminie płatności).
  3. Przykładowy raport: Faktury niezapłacone z ostatnich 3 m-cy dla wszystkich odbiorców, przeterminowane o 30dni.