Proces wystawiania faktury wewnętrznej
- W przypadku zakupu magazynowanego wystawienie dokumentu przyjęcia zewnętrznego (PZ, PZI)
- Wystawienie faktury zakupu nieopodatkowanej (FZ-U, FZ-V, WNT, WNU) 1. W przypadku odwrotnego obciążenia wybór stawki DTPN 2. Gdy był PZ można wystawić tę fakturę z PZ
- Wystawienie faktury wewnętrznej opodatkowanej ((FZ-O lub FZ-D do faktur FZ-U oraz FZ-V ze stawką VAT DTPN), WNTW do WNT, WNUW do WNU) 1. Wystawienie faktury wewnętrznej opodatkowanej z faktury nieopodatkowanej 1. Wejście w podgląd faktury nieopodatkowanej 2. Wybór przycisku "Kopiuj" {{dng.img.platforma-faktury-wewnetrzne1.png}} 3. Rozwija się menu. 1. Najpierw upewniamy się czy data wystawienia jest taka jakiej oczekujemy na kopii którą wystawiamy (domyślnie data wystawienia bieżąca) 2. Potem jeśli chcemy aby system automatycznie wstawił stawki VAT na podstawie stawek VAT na indeksie to wybieramy opcję "Automatycznie nalicz VAT na podstawie stawek na indeksie" {{dng.img.platforma-faktury-wewnetrzne2.webp}} 1. Jeśli wybierzemy tę opcję to stawka VAT domyślnie podpowie się na podstawie pola indeksu, stawka VAT 2. Jeśli jej nie wybierzemy, stawki VAT skopiują się z faktury źródłowej 3. Po skopiowaniu faktury można na niej zmodyfikować stawki VAT w miarę potrzeb 3. Teraz należy wybrać typ faktury mającej się utworzyć. Uwaga. Faktura utworzy się automatycznie po kliknięciu na typ faktury i zostaniemy do niej automatycznie przeniesieni. {{dng.img.platforma-faktury-wewnetrzne3.png}} x
Pole stawka VAT na indeksie
Z tego pola jest pobierana stawka VAT przy opcji Automatycznie nalicz VAT na podstawie stawek na indeksie
{{dng.img.platforma-faktury-wewnetrzne4.png}}